Добрый день!
В полученной справке о задолженности из ифнс видно, что есть переплата по НДС и так же задолженность, суммы разнятся на несколько рублей. На сумму задолженности соответственно накапали пени. При чем кбк по обоим позициям НДС одинаковые, не понятно почему они в разных строках. Вопрос в следующем, сейчас налоговая арестовала сумму задолженности по налогу и пени на р/с. На сколько мне известно ООО применяло общий режим лет 9-10 назад, документов того времени нет( Я слышала что делать зачёты с кбк на кбк можно в пределах 3 лет, сроки давно вышли. И если все таки рискнуть подать письмо о переносе с какой вероятностью будет проведена камеральная проверка по НДС? Просто документов нет, не хочется неприятностей. Как быть, подскажите кто знает